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老師,無票采購入賬怎么做分錄?

84785019| 提問時間:2019 07/06 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,今后會取得購進發(fā)票嗎?
2019 07/06 10:37
84785019
2019 07/06 10:42
老師,配件是向個體戶買的,對方不開票
鄒老師
2019 07/06 10:51
你好,那就做無票購進分錄,匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增處理 借;庫存商品等科目,貸;銀行存款等科目
84785019
2019 07/06 10:51
老師,你好,所以不同型號的配件在庫存表中出現(xiàn)了很多負數(shù),成本結(jié)轉(zhuǎn)單價每次都是按銷價、按暫估毛率倒擠,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785019
2019 07/06 11:02
鄒老師,回復(fù)下我
鄒老師
2019 07/06 11:02
你好,庫存商品期末余額是不能為負數(shù)的 不同型號的配件不能放在一起計算的
84785019
2019 07/06 11:33
總額為正,配件單項為負,所以我現(xiàn)在就想把前手的賬調(diào)過來。
鄒老師
2019 07/06 11:37
你好,你需要查明單項為負數(shù)的原因,然后做相應(yīng)調(diào)整才是的
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