問題已解決

老師,去年第四季度開超過10萬的發(fā)票,也已經(jīng)交了增值稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要紅沖之前的幾萬塊,跨年可以紅沖嗎,增值稅普通發(fā)票。要怎么處理賬務(wù)?

84785029| 提問時(shí)間:2019 07/06 17:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
收回發(fā)票,做沖紅處理即可。但是你的去年收入也要調(diào)整。
2019 07/06 17:30
84785029
2019 07/06 17:32
怎么調(diào)整呢
84785029
2019 07/06 17:34
因?yàn)樵鲋刀愐步涣?,那是跟這季度的對(duì)抵嗎
軼塵老師
2019 07/06 17:44
是的。和當(dāng)期的增值稅沖減。
84785029
2019 07/06 17:46
可是如果我們今年都不用交增值稅呢?
軼塵老師
2019 07/06 17:47
沒事。會(huì)留在你的申報(bào)表中,下次有稅款再抵扣。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~