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稅控維護(hù)費(fèi)280需要做營業(yè)外收入嗎?稅控維護(hù)費(fèi)怎么做賬?

84784978| 提問時(shí)間:2019 07/08 14:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019 07/08 14:34
84784978
2019 07/08 14:37
兩個(gè)公司,一個(gè)一般納稅人一個(gè)小規(guī)模
鄒老師
2019 07/08 14:42
你好 一般納稅人,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84784978
2019 07/08 15:07
手工帳這樣做吧?我是軟件zuo做賬
鄒老師
2019 07/08 15:17
你好,手工,軟件都是這樣做分錄的
84784978
2019 07/08 15:34
你好那管理費(fèi)用在貸方月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬
鄒老師
2019 07/08 15:40
你好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用一個(gè)發(fā)生在借方,一個(gè)在貸方,剛好抵消了,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784978
2019 07/08 15:45
那財(cái)務(wù)費(fèi)用有利息收入的時(shí)候怎么借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款用負(fù)數(shù)呢
鄒老師
2019 07/08 15:50
你好,利息收入這樣做分錄 借;銀行存款 , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
84784978
2019 07/08 15:52
如果借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,月底財(cái)務(wù)費(fèi)用就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧
鄒老師
2019 07/08 15:56
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入,貸;本年利潤
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