問題已解決

有一個發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致多繳了稅款,稅務(wù)讓做以后遞減,這個賬務(wù)上怎么處理老師?

84784947| 提問時間:2019 07/09 14:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
做成預(yù)繳的就可以了
2019 07/09 14:37
84784947
2019 07/09 14:42
申報(bào)報(bào)表和所得稅,這筆款要填嗎老師?公司沒有其他數(shù)據(jù)要填,都是0申報(bào),只有這一個多繳的稅款數(shù)據(jù)。
樸老師
2019 07/09 14:46
增值稅申報(bào)表上的預(yù)繳那里
84784947
2019 07/09 14:50
那個填了,其他的表如所得稅表和報(bào)表需要填寫這個數(shù)據(jù)嗎老師
樸老師
2019 07/09 15:07
不用,就是增值稅報(bào)表填寫
84784947
2019 07/09 15:12
好的,謝謝老師
樸老師
2019 07/09 15:29
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