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老師,一般納稅人航信技術(shù)服務(wù)費(fèi)在做增值稅申報(bào)抵扣的時(shí)候怎么填表

84785012| 提問時(shí)間:2019 07/10 20:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,在減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額按航信技術(shù)服務(wù)費(fèi)金額填寫,然后在主表的應(yīng)納稅減征額欄次體現(xiàn)減免的增值稅金額
2019 07/10 20:07
84785012
2019 07/10 20:11
我填了,但是主表沒有抵減下來,是不是還需要填什么表呢
鄒老師
2019 07/10 20:13
你好,填寫的數(shù)據(jù)沒有在主表的應(yīng)納稅減征額欄次體現(xiàn)嗎?
84785012
2019 07/10 21:08
84785012
2019 07/10 21:08
不知道怎么回事
鄒老師
2019 07/10 21:13
你好,那就在主表填寫上減免稅額的數(shù)據(jù)就是了
84785012
2019 07/10 21:24
好的,我試試看
鄒老師
2019 07/10 21:29
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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