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老師,我5月份的發(fā)票,跨月勾選認(rèn)證抵扣怎么坐賬務(wù)處理
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速問速答你好,你5月份有把稅額通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算嗎?
2019 07/11 10:34
84785005
2019 07/11 10:35
84785005
2019 07/11 10:38
5月份買了一臺電腦,對公轉(zhuǎn)給對方,5五份對方也開發(fā)票了,我6月份才認(rèn)證這發(fā)票抵扣6月份的稅
84785005
2019 07/11 10:38
我怎么做分錄
鄒老師
2019 07/11 10:43
你好
5月份,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
6月份,借;固定資產(chǎn)等科目,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額),貸;預(yù)付賬款
84785005
2019 07/11 10:47
那如果是購買去年10月購買了稅控盤,6月份菜勾選認(rèn)證抵扣呢?怎么做分錄
鄒老師
2019 07/11 10:53
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人購進(jìn)?
84785005
2019 07/11 10:55
一般納稅人
鄒老師
2019 07/11 11:03
你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
84785005
2019 07/11 13:53
老師我購入固定資產(chǎn)時是不是這樣做?
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅
貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金
什么時候開始做累計折舊?
鄒老師
2019 07/11 13:59
你好,是的
入賬的次月開始計提折舊
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