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實(shí)務(wù)
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跨月紅沖的專票,那之前交的印花稅能退么
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速問速答您好,印花稅交過是不能退還的
2019 07/11 16:08
84785001
2019 07/11 16:16
那我這個月開出的專票銷售額如果低于這筆紅沖的銷售額,那我需要以這個月開出的銷售額繼續(xù)繳納印花稅,城建稅么
蓓蓓老師
2019 07/11 16:19
可以根據(jù)實(shí)際的銷售額,就是開出的銷售-紅沖的數(shù)據(jù)計(jì)算繳納印花和城建的。只是要是后期發(fā)現(xiàn)印花多交,是退不了的,城建如果發(fā)現(xiàn)后面多交是可以退的
84785001
2019 07/11 16:24
就是比如上個月我交100元印花稅,這個月紅沖了。這個月實(shí)際開票需要計(jì)提50元印花稅。我可以形式上零申報(bào),等到下個月計(jì)算出要計(jì)提100元印花稅的時候,我計(jì)提50元就可以了。是這個意思么。
蓓蓓老師
2019 07/11 16:37
假設(shè)你上月銷售額100萬,印花是300元,是交了這筆稅。然后你這月紅沖了假設(shè)20萬,你本月實(shí)際開票是80萬,那么你申報(bào)印花稅的可以用80-20的計(jì)算印花;還有現(xiàn)在印花稅可以不計(jì)提,繳納多少可以直接計(jì)入損益
84785001
2019 07/11 16:39
那如果我紅沖了100萬,這個月開票80呢
蓓蓓老師
2019 07/11 16:40
那印花是可以0報(bào)的
84785001
2019 07/11 16:41
那城建也是可以0報(bào)的么,這個月沒有進(jìn)項(xiàng)
蓓蓓老師
2019 07/11 16:42
城建是以增值稅稅額為計(jì)算依據(jù)的,但是你銷售數(shù)據(jù)為負(fù)的話,增值稅要去柜臺申報(bào)了
84785001
2019 07/11 16:44
電子稅務(wù)局里不可以報(bào)么
蓓蓓老師
2019 07/11 16:45
負(fù)數(shù)的一般電子稅務(wù)局自行申報(bào)不了,江蘇省是這么規(guī)定的,其他區(qū)要咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了
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