問題已解決
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 其他收益 期末 其他收益要怎么處理?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
需要的
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:其他收益
貸:本年利潤
2019 07/11 17:47
84785006
2019 07/11 17:51
放至本年利潤豈不是增加了企業(yè)的利潤
蔣飛老師
2019 07/11 17:52
對的,和營業(yè)外收入科目類似
閱讀 2152