問(wèn)題已解決

申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/12 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你在這里面填寫(xiě)的金稅盤(pán)的嗎
2019 07/12 12:41
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