問題已解決

招待費(fèi)中住宿費(fèi)專票已認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)對方作廢了,上月收到發(fā)票,我方已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84785025| 提問時間:2019 07/17 16:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
那你現(xiàn)在是問分錄還是啥,招待費(fèi)專票就不能抵扣
2019 07/17 16:48
84785025
2019 07/17 16:52
作廢的發(fā)票怎么處理
84785025
2019 07/17 16:53
分錄要怎么做
maize老師
2019 07/17 16:56
你之前咋做的,現(xiàn)在就做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2019 07/17 16:58
作廢的發(fā)票怎么處理呢
maize老師
2019 07/17 17:00
作廢發(fā)票原則是需要退回的,你根據(jù)復(fù)印件做賬吧
84785025
2019 07/17 17:06
我最開始是做的借:管理費(fèi)用 和應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 然后又做了進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出再將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用 現(xiàn)在我要怎么做分錄
maize老師
2019 07/17 17:10
現(xiàn)在做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借銀行,
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