問(wèn)題已解決

老師,轉(zhuǎn)往來(lái)款,老板兩個(gè)公司互轉(zhuǎn),用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款,這兩個(gè)科目搞不清

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/22 08:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)于轉(zhuǎn)出公司來(lái)說(shuō)通過(guò)其他應(yīng)收款核算,對(duì)于轉(zhuǎn)入公司來(lái)說(shuō)通過(guò)其他應(yīng)付款核算
2019 07/22 08:42
84785031
2019 07/22 09:18
我是做醫(yī)院的,怎么寫分錄,如圖
84785031
2019 07/22 09:21
又從醫(yī)院的另外一個(gè)銀行轉(zhuǎn)入公司,該如何做賬,如下圖
鄒老師
2019 07/22 09:23
你好,第一個(gè)圖片,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 第二個(gè)圖片,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84785031
2019 07/22 09:24
我是做政德醫(yī)院的賬,但是農(nóng)合報(bào)銷的款又支付到公司賬戶上,又該掛哪個(gè)科目的賬
鄒老師
2019 07/22 09:26
你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
84785031
2019 07/22 09:30
老師,不對(duì),這個(gè)是往來(lái)款,還是做醫(yī)院的賬,只不過(guò)是打到了公司賬戶上
鄒老師
2019 07/22 09:34
你好,這個(gè)不是農(nóng)合報(bào)銷的款項(xiàng)?
84785031
2019 07/22 09:38
是農(nóng)合的,但是應(yīng)該是轉(zhuǎn)入醫(yī)院賬戶,而現(xiàn)在轉(zhuǎn)入到了公司賬戶,該怎么做
鄒老師
2019 07/22 09:47
你好,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款
84785031
2019 07/22 09:49
可是我現(xiàn)在是做醫(yī)院的賬,款是打到公司賬戶,醫(yī)院科目的銀行存款沒(méi)有公司銀行賬戶啊
84785031
2019 07/22 09:51
我做的是借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)收醫(yī)療款
鄒老師
2019 07/22 09:54
你好,對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)是這樣做分錄 借;其他應(yīng)收款——某某公司,貸;其他應(yīng)收款——農(nóng)合
84785031
2019 07/22 09:59
好,謝謝老師
鄒老師
2019 07/22 10:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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