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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)~制作形象墻可以入辦公費(fèi)嗎
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速問速答你好!可以的,可以入辦公費(fèi)
2019 07/29 11:08
84785027
2019 07/29 11:12
信息技術(shù)服務(wù)~微信平臺(tái)服務(wù)呢?我們是軟件行業(yè),怎么入賬?
84785027
2019 07/29 11:12
信息技術(shù)服務(wù)~微信平臺(tái)服務(wù)呢?我們是軟件行業(yè),怎么入賬?
宋生老師
2019 07/29 11:17
你好!你們是支付了這個(gè)款是嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
84785027
2019 07/29 11:21
老好的,謝謝老師,公司沒有實(shí)繳注冊(cè)資金100萬(wàn),代理記賬一直給做帳是現(xiàn)金實(shí)繳,造成庫(kù)存現(xiàn)金一直在沖銷,(發(fā)放工資和報(bào)銷費(fèi)用),現(xiàn)在還有10多萬(wàn),工商也做了變更實(shí)繳是0,我現(xiàn)在怎么辦?是接著沖銷庫(kù)存現(xiàn)金嗎還是做一筆實(shí)繳沖回的分錄?賬務(wù)和工商不一致,行嗎?麻煩老師解答一下
宋生老師
2019 07/29 11:23
你好!這個(gè)也不能怪做外賬的了,你們平時(shí)肯定都沒有現(xiàn)金,建議,接著之前的做算了
84785027
2019 07/29 11:32
是這樣的老師,公司是14年成立的,當(dāng)時(shí)是有以股東名義,銀行流水進(jìn)帳實(shí)繳進(jìn)來(lái),后來(lái)又轉(zhuǎn)到其他公司了,代理記賬為了平賬其他應(yīng)收款
就做了一筆分錄
借庫(kù)存現(xiàn)金100萬(wàn) 貸實(shí)收資本100萬(wàn)
后面沒有庫(kù)存現(xiàn)金,公司以勞務(wù)費(fèi)等的形式轉(zhuǎn)帳到法人賬戶上的錢,他們給做帳是取現(xiàn),一直是這樣沖銷的,現(xiàn)在還有10多萬(wàn)沖銷完了,但是我覺得這是沒有的業(yè)務(wù),可以做一筆實(shí)繳沖回的分錄,然后再把現(xiàn)金負(fù)數(shù)做成借法人的款,掛賬其他應(yīng)付款慢慢還嗎?還是接著沖銷?哪種方法好些呢?
宋生老師
2019 07/29 11:35
你好!你要說(shuō)好,肯定是跟實(shí)際對(duì)的上,才是最好的。
84785027
2019 07/29 11:43
已經(jīng)這樣做賬了,老師,也可以接著沖銷完,是吧?實(shí)繳和認(rèn)繳對(duì)公司有什么實(shí)質(zhì)影響呢?比如變更,注銷這些交稅是一樣的嗎?
84785027
2019 07/29 11:44
可以按照我說(shuō)上面的沖回嗎?接著再做一筆其他應(yīng)付款的慢慢沖銷分錄?
宋生老師
2019 07/29 11:51
你好!是的。沒什么影響。最多只是影響印花稅而已
84785027
2019 07/29 11:55
那還需要按照我說(shuō)的上面的沖回分錄嗎?接著再做一筆其他應(yīng)付款的慢慢沖銷?認(rèn)繳制下,變更注銷這些印花稅要交嗎?
宋生老師
2019 07/29 11:57
你好!你如果按你后面說(shuō)的,沖減掉了,也就是更正了的話,不需要交。
如果還是按之前的,就應(yīng)該交
84785027
2019 07/29 12:32
14年確實(shí)有實(shí)繳流水進(jìn)賬的,現(xiàn)在工商實(shí)繳又是0,像這種情況該咋辦才好?老師
宋生老師
2019 07/29 13:54
你好!建議你下次申報(bào)工商的時(shí)候按賬上來(lái)。
84785027
2019 07/29 14:08
老師,工商下次做股權(quán)變更時(shí)再變更過來(lái)沒有關(guān)系嗎?可以這樣變來(lái)變?nèi)サ膯??賬上這樣子沖銷一百萬(wàn)也是可以的嗎?
宋生老師
2019 07/29 14:09
你好!這么說(shuō)吧,你做錯(cuò)了,更正,不管多少金額都可以的
84785027
2019 07/29 14:28
還是沒有明白,老師到底該怎么處理呢?就按照您說(shuō)的帳接著做,把工商改過來(lái)就好了,是嗎?還是按照工商的把帳沖回,庫(kù)存現(xiàn)金的負(fù)數(shù)81萬(wàn)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款呢?轉(zhuǎn)成法人其他應(yīng)付款也是可以不還,算作投資款嗎?請(qǐng)老師詳細(xì)解答下,謝謝
宋生老師
2019 07/29 14:34
你好!你說(shuō)的2種方式,第二種是對(duì)的。正規(guī)的方式。
但是因?yàn)榈诙N麻煩,所以老師是建議你用第一種方法
84785027
2019 07/29 14:46
好的,謝謝老師~實(shí)報(bào)實(shí)銷的福利費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?哪種情況下需要通過應(yīng)付職工薪酬核算?
宋生老師
2019 07/29 14:50
你好!是的。需要走應(yīng)付職工薪酬。用于職工的都要走這個(gè)科目
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