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昨年的航天信息年技術(shù)服務(wù)費280元,因為增值稅一直夠抵扣,所以沒有做抵扣的分錄,那今年還可以抵扣嗎?

84784948| 提問時間:2019 08/01 10:10
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
這個是不可以在今年抵扣了。我這邊是這樣的規(guī)定,建議您可以咨詢一下您公司的專管員,看看當(dāng)?shù)氐那闆r。
2019 08/01 10:11
84784948
2019 08/01 10:21
但是之前取得的時候,納稅申報填了的,然后做賬借:管理費用 貸:銀行存款。只是一直沒有實際抵減這一部分稅額
張艷老師
2019 08/01 10:23
這樣的話,就沒有問題了,可以無限期抵減增值稅了。
84784948
2019 08/01 10:26
那么我現(xiàn)在想抵扣這280,該怎么做賬呢?
張艷老師
2019 08/01 10:29
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)【如果是小規(guī)模納稅人的話,用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費用
84784948
2019 08/01 10:31
昨年的這個費用,跨年了現(xiàn)在抵扣也還是直接沖損益管理費用可以嗎?
張艷老師
2019 08/01 10:47
可以的,這個金額才280元,根據(jù)重要性原則,可以沖減當(dāng)期的管理費用的。不用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
84784948
2019 08/01 13:35
好的,知道了,謝謝老師!
張艷老師
2019 08/01 13:37
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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