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請教老師,上月無票申報收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?

84784963| 提問時間:2019 08/05 13:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個21760剩余的無票收入還開嗎
2019 08/05 13:54
84784963
2019 08/05 14:39
是這樣的:上月無票收入做的是21760,增值稅這個月初已交,這個月對方又讓開票,但是我們給對方實際是21420的貨,對方讓開21420,相當于我上月無票做多了,分錄怎么做
郭老師
2019 08/05 15:06
借應收-21760+21420貸主營業(yè)務收入,應交稅費負數(shù)
84784963
2019 08/05 15:26
不明白你寫的什么意思?
郭老師
2019 08/05 15:27
就是你能沖無票收入 主營業(yè)務收入也是負數(shù),剛才寫錯了
84784963
2019 08/05 15:33
分錄這樣做?借:應收21420 貸:主營業(yè)務收入 18955.75 銷項額 2464.25 借:應收-21760 貸:主營業(yè)務收入-19256.64 銷項-2503.36 ?我的銷項是負數(shù)那接下來怎么做
郭老師
2019 08/05 15:39
你可以試下能保存不 自己申報不了得去稅務局申報
84784963
2019 08/05 15:41
那我的這個銷項負數(shù)是做留抵用還是怎么樣?成本怎么沖回
郭老師
2019 08/05 15:44
留抵,抵扣下月正數(shù)收入的銷項 成本也多做了嗎
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