問(wèn)題已解決
老師:我公司支付借款利息時(shí),分錄為:借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:銀行存款,憑證后面附借款利息計(jì)算表可以嗎?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)應(yīng)當(dāng)附上銀行的利息回單才是的
2019 08/07 16:53
84784997
2019 08/07 16:54
民間借貸
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2019 08/07 16:54
向個(gè)人和公司借款
鄒老師
2019 08/07 16:55
你好,那需要對(duì)方個(gè)人或公司去稅局代開(kāi)利息發(fā)票入賬才是的
84784997
2019 08/07 16:55
那支付利息時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
84784997
2019 08/07 16:56
借:其他應(yīng)付款—個(gè)人/公司,貸:銀行存款
84784997
2019 08/07 16:56
發(fā)票到了,借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人/公司?
鄒老師
2019 08/07 16:57
你好,計(jì)提利息
借;開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款
支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84784997
2019 08/07 17:01
以前年度會(huì)計(jì)科目掛錯(cuò)了,怎么辦
84784997
2019 08/07 17:01
本來(lái)做對(duì)的,后來(lái)調(diào)整憑證了
84784997
2019 08/07 17:02
現(xiàn)在又要調(diào)回來(lái),是不紅沖
鄒老師
2019 08/07 17:04
你好,可以把錯(cuò)誤的做相反分錄紅沖,然后做一筆正確的
84784997
2019 08/07 17:27
老師,我看之前會(huì)計(jì)做紅沖,是做相同的分錄,金額是負(fù)數(shù)
84784997
2019 08/07 17:28
這樣紅沖可以嗎?
鄒老師
2019 08/07 17:30
你好,可以的
紅沖有兩種處理方式
1,相同分錄,金額負(fù)數(shù)
2,相反分錄,金額正數(shù)
84784997
2019 08/07 17:30
好的
84784997
2019 08/07 17:30
謝謝老師
84784997
2019 08/07 17:31
那我調(diào)整的那個(gè)分錄,錯(cuò)了,我紅沖就行了,
84784997
2019 08/07 17:32
第一次做的分錄是對(duì)的,后來(lái)調(diào)整憑證了(調(diào)整錯(cuò)了),我只需要把錯(cuò)誤的憑證做紅沖就可以吧?
鄒老師
2019 08/07 17:35
你好,是的,是這樣的
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