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老師我這個(gè)其他應(yīng)付和職工薪酬都是負(fù)的,是不是出了什么問題?

84785010| 提問時(shí)間:2019 08/08 09:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬正數(shù)是應(yīng)付款,負(fù)數(shù)是預(yù)付款。應(yīng)付職工薪酬是個(gè)過渡科目 ,它在月末的時(shí)候需要將發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至“管理費(fèi)用”下的“工資”明細(xì)科目才行: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 資產(chǎn)負(fù)債表除權(quán)益類可出現(xiàn)負(fù)數(shù),其他不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。在資產(chǎn)負(fù)債表里沒有借方與貸方,只有左右兩邊,資產(chǎn)負(fù)債表倘若出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)就需要重分類調(diào)整。
2019 08/08 10:01
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