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利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是啥

84784984| 提問時(shí)間:2019 08/08 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 就是計(jì)提所得稅的一個(gè)損益科目 按利潤(rùn)總額*所得稅稅率計(jì)算的 : 借所得費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019 08/08 10:47
84784984
2019 08/08 10:49
他這現(xiàn)在只有支出,現(xiàn)在還沒有利潤(rùn)怎么算那種所得稅費(fèi)用呀?
84784984
2019 08/08 10:49
是不是也給你佛的那個(gè)???利潤(rùn)總額乘以稅率也可以??!所得稅稅率是多少呀?
meizi老師
2019 08/08 10:51
你好 利潤(rùn)虧損了就不會(huì)計(jì)算所得稅的額也不計(jì)提了 一般企業(yè)是25% 滿足小微企業(yè)按5%或者10%
84784984
2019 08/08 12:56
資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本的期末數(shù)怎么弄?
meizi老師
2019 08/08 12:59
你好 看你們實(shí)際開業(yè)到現(xiàn)在實(shí)際收到了多少投資款就是多少金額 看實(shí)收資本科目金額
84784984
2019 08/08 13:01
是要把原先投資也要加在實(shí)收資本里面嗎?期末數(shù)那貨幣資金的期末數(shù)該怎么算啊?是是這個(gè)月的,月末現(xiàn)金余額加上銀行存款信余額嗎?
84784984
2019 08/08 13:04
能不能把差額直接填在開發(fā)支出里面呀?
meizi老師
2019 08/08 13:05
你好 是的 不是 你這個(gè)月有收到實(shí)收資本嗎 沒有就0 你期末數(shù)就是根據(jù)賬上實(shí)收資本期末余額欄總賬直接填制。
84784984
2019 08/08 13:07
貨幣資金的期末余額該怎么算呀?是不是嗯現(xiàn)金的余額加上銀行存款的余額?可是現(xiàn)在賬上嗯,銀銀行存款只有6000多現(xiàn)金,現(xiàn)金是付的付的,我該怎么填呀?加起來資產(chǎn)這邊不是還是少嗎?
84784984
2019 08/08 13:08
我先問的是可不可以把嗯?就是兩個(gè)的差額填在開發(fā)支出里面
meizi老師
2019 08/08 13:11
1.貨幣資金指的是期末庫存現(xiàn)金余額+期末結(jié)存銀行存款余額=貨幣資金。貨幣資金”的期末數(shù)是等于”庫存現(xiàn)金+銀行存款”+其他貨幣資金“等賬戶的期末余額合計(jì)數(shù)來填列。 看下你是否有貨幣資金 有的話 也要一起加起來計(jì)算填寫。 2.你說的差額是什么意思 我沒看懂
84784984
2019 08/08 13:28
就是現(xiàn)在不平的差額
84784984
2019 08/08 13:30
現(xiàn)在庫存現(xiàn)金加銀行存款的合計(jì)是負(fù)的
meizi老師
2019 08/08 13:32
你好 那說明你們沒錢就在支付 你們沒錢怎么支付出去的 是不是有人借款進(jìn)來 你們沒做賬
84784984
2019 08/08 13:33
有人墊付了
meizi老師
2019 08/08 13:34
那你墊付了 就要做 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 你不能直接走銀行或者庫存現(xiàn)金的 你是不是分錄錯(cuò)了
84784984
2019 08/08 13:35
墊付材料款會(huì)計(jì)分錄
meizi老師
2019 08/08 13:41
你好 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款-個(gè)人
84784984
2019 08/08 13:48
他現(xiàn)在就算把墊付付那個(gè)付放在那個(gè)其他應(yīng)付款上面,現(xiàn)在差額更大了,差差好多好多萬??!現(xiàn)在是不是原材料也要填呀?還那個(gè)我只填了在建工程嗯,他不是原材料不是用用了,不是就在在建工程里面嗎?是不是現(xiàn)在原材料也要填一個(gè)呀?
meizi老師
2019 08/08 13:50
你好 如果你買進(jìn)來的原材料領(lǐng)用拿去建廠什么的 。就需要做一筆 借在建工程貸原材料 這樣做 你原材料就減少了
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