問題已解決
請問我們是一個施工單位,有個單位用我們的資質(zhì)簽訂了一個施工合同,合同的收入直接進到我公司帳上,我公司只留一部分管理費,其他的錢要從我公司打到那個借我們資質(zhì)的私人帳戶,請問我們財務帳要怎么操作?
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速問速答您好,這個工程當作你們自有工程處理,收到**人的錢借銀行存款 貸其他應付款-XX,付材料款正常的做付款分錄,項目繳納稅費等正常的分錄。最后這些繳納的稅費從打給**人的工程款中扣除
2019 08/08 17:23
84784978
2019 08/08 18:30
我們沒有收到**人的錢,只是收到他以我公司名義簽訂的合同的款項,這個我們肯定是要做收入,但是我們怎么把該給他的那部分錢合理合法地給他個人呢?
小黎老師
2019 08/08 18:42
你好,需要**人給你提供項目發(fā)生的材料費發(fā)票人工費其他費用發(fā)票對沖打出去的款
84784978
2019 08/08 18:57
老師是說**人把材料等費用發(fā)票拿給我們,我們憑發(fā)票付款給他?但是發(fā)票上的購貨方必須是我公司,我們才能拿來做帳吧。我們付款又只能對銷貨方付款,并不能對**人付款。還是希望老師能說得明白點。
小黎老師
2019 08/08 19:03
你好,那你讓**人提供購材料的供貨商你們簽訂采購合同,然后對公打款,這部分內(nèi)容可以簽訂在你們**協(xié)議里面,作為是對**人的回款處理
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