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老師好!應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么不同?兩個都是未抵扣的

84784983| 提問時間:2019 08/09 08:08
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳納的增值稅,而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,
2019 08/09 08:10
84784983
2019 08/09 08:18
每個月末都要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎?
徐阿富老師
2019 08/09 08:29
你好,是的,規(guī)范上都要轉(zhuǎn),也有的到年底一次性轉(zhuǎn)的
84784983
2019 08/09 08:33
不轉(zhuǎn)怎么知道當(dāng)月要交多少增值稅呢?
徐阿富老師
2019 08/09 08:37
你好,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)什么的數(shù)據(jù)也有的啊,只要要計(jì)算下
84784983
2019 08/09 09:05
嗯嗯,老師幫我看看這么理解對不對,我公司1月開立購進(jìn)固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)18萬,當(dāng)月沒有銷項(xiàng),是把進(jìn)項(xiàng)18萬轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)18萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)18萬
84784983
2019 08/09 09:08
然后到了2月份發(fā)生銷項(xiàng)8萬,要用之前的進(jìn)項(xiàng)抵扣,是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)8萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣8萬,然后進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)相抵當(dāng)月不用交增值稅是這個意思嗎
徐阿富老師
2019 08/09 09:22
如果沒有認(rèn)證的, 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 如果認(rèn)證了,就要做進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784983
2019 08/09 09:26
認(rèn)證過了,也做了借方進(jìn)項(xiàng)稅額18萬了,不用再轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了是嗎?那您前面不是說當(dāng)月不予抵扣的要轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
徐阿富老師
2019 08/09 09:47
你好,看:而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個是不予抵扣的,比如以前規(guī)定購入不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)允許分2年抵扣,這種情況叫做不予抵扣,你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了不是不予抵扣,相反一定要在申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)稅額金額,你認(rèn)證了卻不填進(jìn)項(xiàng)稅額,跨月了這個進(jìn)項(xiàng)就要作廢的,不能填貸抵扣。
84784983
2019 08/09 09:58
那如果去年購入的固定資產(chǎn)有一部分是待抵扣的,認(rèn)證過了,今年想用是要怎么做呢
84784983
2019 08/09 10:00
如果認(rèn)證了全部要做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
84784983
2019 08/09 10:01
做了進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢?還要怎么處理?
徐阿富老師
2019 08/09 10:05
你好,認(rèn)證了就做進(jìn)項(xiàng)稅額,不予被進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)迷惑了,賬務(wù)還是一樣轉(zhuǎn),
84784983
2019 08/09 16:08
哦,就是做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就行了嗎?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)抵扣不完的留下月抵要怎么處理呢
徐阿富老師
2019 08/09 16:10
你好,留底又不用另外做賬,申報(bào)表上會顯示留底稅額的、
84784983
2019 08/09 16:12
太謝謝老師了!祝老師生活愉快!五星好評!
徐阿富老師
2019 08/09 16:13
不客氣,祝你生活愉快,謝謝
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