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上個月待抵扣認證的進項稅額,這個月是不是自動出現(xiàn)在本月增值稅納稅申報表附列資料(二)里面

84785000| 提問時間:2019 08/12 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你這個待抵扣是什么業(yè)務的?
2019 08/12 15:03
84785000
2019 08/12 15:07
就是18年的發(fā)票,19年認證了,還沒有銷項抵扣,6月份賬面做的待抵扣進項稅額,我進了電子稅務局里面,看到增值稅申報的進項明細表里我還沒填,就有上個月待抵扣的金額在了
84785000
2019 08/12 15:07
都是些費用發(fā)票
84785000
2019 08/12 15:08
差旅費跟辦公費之類的
84785000
2019 08/12 15:09
這樣子的話,我7月份仍然沒有銷項可抵,這個增值稅申報表該怎么填
郭老師
2019 08/12 15:10
沒有銷項,應該是留抵 你們是輔導期嗎
84785000
2019 08/12 15:12
什么叫輔導期
84785000
2019 08/12 15:14
這個月還是要填在留抵稅額那里嗎?但是報表上方已經(jīng)自動有那個數(shù)據(jù)了,是要重置,自己重新填到下方的待抵扣進項稅額表格里嗎
郭老師
2019 08/12 15:20
當月認證當月抵扣不了 在本期認證相符且本期申報抵扣那欄
84785000
2019 08/12 15:24
對的,現(xiàn)在就是在那欄,我現(xiàn)在沒有銷項,這份進項申報表直接保存嗎
郭老師
2019 08/12 15:26
是的,保存就可以了,
84785000
2019 08/12 15:36
好的,謝謝老師
郭老師
2019 08/12 15:51
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