問題已解決

老師,我公司是屬于現(xiàn)代服務行業(yè)適合增值稅加計抵減政策,請問加計抵減怎么賬務處理,麻煩老師把計提時和抵減時的會計分錄分別講述一下,謝謝

84785044| 提問時間:2019 08/16 15:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
實際抵減時, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 你是計提什么
2019 08/16 15:58
84785044
2019 08/16 16:13
7月份補計提4.-7月份增值稅加計稅額呢
辜老師
2019 08/16 16:14
如果沒有實際抵減要繳納的增值稅,是不用賬務處理的
84785044
2019 08/16 16:20
實際抵減了1萬多,是需要在增值稅下設進項加計抵減這個科目嗎
辜老師
2019 08/16 16:26
不需要的,實際抵減了,借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 然后按照抵減后的應交稅費——未交增值稅繳納增值稅就可以
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