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企業(yè)之間的借款,出借方的利息計(jì)提及利息收入的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/22 14:24
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入--利息收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2019 08/22 14:25
84784970
2019 08/22 14:30
我單位借款給別的企業(yè),我方是不是應(yīng)該做計(jì)提利息分錄:借:應(yīng)收利息 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)這樣做對(duì)嗎
張艷老師
2019 08/22 14:34
您公司是要按提供貸款服務(wù)做會(huì)計(jì)處理的。
84784970
2019 08/22 14:37
怎么處理老師能講下嗎
張艷老師
2019 08/22 14:39
就是上面額分錄了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入--利息收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
84784970
2019 08/22 14:42
這是收到利息的分錄,我現(xiàn)在還沒(méi)收到,不需要計(jì)提利息嗎
張艷老師
2019 08/22 14:44
沒(méi)有收到利息的話(huà),可以做 借:應(yīng)收利息 貸:其他業(yè)務(wù)收入--利息收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 等取得利息后,在做 借:銀行存款 貸:應(yīng)收利息
84784970
2019 08/22 14:49
借款方?jīng)]給我單位開(kāi)發(fā)票,我只是想把利息計(jì)提上,我現(xiàn)在不應(yīng)該做收入吧
張艷老師
2019 08/22 14:54
您是借入一方吧?還是?借出方,上面的分錄是借出方的分錄。
84784970
2019 08/22 14:56
我是借出方,給別的單位借款
張艷老師
2019 08/22 14:58
就是上面的分錄了。您需要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的,或者不開(kāi)票也要申報(bào)為未開(kāi)票收入的。
84784970
2019 08/22 15:00
老師,我還沒(méi)收到錢(qián),就要先做收入,交稅嗎
張艷老師
2019 08/22 15:09
這個(gè)要看合同是如果約定的,比如多少時(shí)間收取利息,那么就是按合同約定時(shí)間確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間了,至于何時(shí)確認(rèn)收入,要根據(jù)收入準(zhǔn)則來(lái)判斷了。一般就是同步都確認(rèn)了。
84784970
2019 08/22 16:19
好的,謝謝老師!
張艷老師
2019 08/22 16:20
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利??!
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