問題已解決
老師,我12月份多開了一張票,忘記作廢了,1月份紅沖的,當時沒注意,多開的一張導致超過3萬,但是當時沒發(fā)現(xiàn),所以報12月份稅申報時,沒交稅。今年2月份申報1月份時,因為1月份收入20萬,本來因交20萬的增值稅,但因1月份紅沖了12月份遺忘發(fā)票,所以1月份稅是在20萬基礎上減少紅沖的12月份廢票交的稅,實際交少了,我要怎么辦啊
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速問速答本來就應當在1月份紅沖,你總不可能去抵減12月份的發(fā)票金額
2016 02/24 08:38
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