問題已解決

老師,我12月份多開了一張票,忘記作廢了,1月份紅沖的,當時沒注意,多開的一張導(dǎo)致超過3萬,但是當時沒發(fā)現(xiàn),所以報12月份稅申報時,沒交稅。今年2月份申報1月份時,因為1月份收入20萬,本來因交20萬的增值稅,但因1月份紅沖了12月份遺忘發(fā)票,所以1月份稅是在20萬基礎(chǔ)上減少紅沖的12月份廢票交的稅,實際交少了,我要怎么辦啊

84785046| 提問時間:2016 02/23 20:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
本來就應(yīng)當在1月份紅沖,你總不可能去抵減12月份的發(fā)票金額
2016 02/24 08:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~