問(wèn)題已解決

上年度的管理費(fèi)用有漏記,現(xiàn)在要調(diào)整補(bǔ)記,應(yīng)該怎么做賬呢

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/28 09:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019 08/28 09:54
maize老師
2019 08/28 10:06
你的意思是之前分錄賬上做錯(cuò)么?你之前做啥?
maize老師
2019 08/28 10:10
不能,跨年費(fèi)用就需要使用以前年度損益調(diào)整
maize老師
2019 08/28 10:32
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84784990
2019 08/28 09:59
這個(gè)費(fèi)用是先預(yù)付,本來(lái)發(fā)票到的時(shí)候貸預(yù)付,借管理費(fèi)用,結(jié)果借方錄成預(yù)付,現(xiàn)在跨年該如何調(diào)整
84784990
2019 08/28 10:09
這樣的,幾千塊的跨年費(fèi)用可不可以不進(jìn)損益調(diào)整,直接計(jì)入費(fèi)用?
84784990
2019 08/28 10:11
好的,謝謝
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