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老師,本月合計和本年累計不一致,費用有余額

84784977| 提問時間:2019 08/28 17:51
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好,你意思是本月合計加起來與本年累計不一致嗎?
2019 08/28 17:57
84784977
2019 08/28 18:05
不是,是合計的借方和貸方不一致,費用類不是最后都會余額為零嗎
吳月柳
2019 08/28 18:05
是的,損益類科目合計借方和貸方是一致的
84784977
2019 08/28 18:07
老師,麻煩你幫看下我發(fā)的圖片,借方和貸方不一致,是不是寫錯了
吳月柳
2019 08/28 19:48
你結(jié)轉(zhuǎn)后也顯示是零,合計那你沒寫對
84784977
2019 08/28 22:33
就是要把結(jié)轉(zhuǎn)的金額加上嗎?但是這樣和利潤表的金額就對不上了
吳月柳
2019 08/28 23:02
你要把科目余額全結(jié)轉(zhuǎn)了
84784977
2019 08/29 08:39
但是這樣合計和我的利潤表對不上,利潤表按實際發(fā)生不用加上結(jié)轉(zhuǎn)的金額啊。比如,藍(lán)字100紅字20,按您的合計是100元,但是利潤表上是80元
吳月柳
2019 08/29 10:04
你的理解有誤,你結(jié)轉(zhuǎn)的金額也是80,怎么會變成100呢?紅字同方向也是要用藍(lán)字減去的余額,而不是加起來。
84784977
2019 08/29 10:41
84784977
2019 08/29 10:41
84784977
2019 08/29 10:41
老師,麻煩幫我看下是哪個步驟錯了
吳月柳
2019 08/29 11:16
本月合計填80才對,不是填100
84784977
2019 08/29 11:19
填80和我的分錄對不上啊?是不是分錄錯了?
吳月柳
2019 08/29 14:22
你的分錄貸方-借方也是等于80,沒有不對呀
84784977
2019 08/29 14:34
就是明細(xì)賬不加需要加上結(jié)轉(zhuǎn)那一列的的金額是嗎?
吳月柳
2019 08/29 14:58
手工賬貸方直接登記在貸方,你就一目了然了,軟件做賬在借方紅字是怕系統(tǒng)取不了數(shù)。
84784977
2019 08/29 17:24
84784977
2019 08/29 17:25
老師,這樣寫對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的后余額為零了,下個月的余額那欄還需要累計上月的下來嗎?
吳月柳
2019 08/29 17:29
不用,已經(jīng)沒有余額了
84784977
2019 08/29 17:33
那總賬根據(jù)哪里來登記,好像和總賬登記對不上
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