問題已解決

你好,老師。之前我們公司的黨費都是掛在其他應付款-黨費,現(xiàn)在我們黨費專戶開回來,需要把其他應付款-黨費的錢轉(zhuǎn)進去,這個會計科目怎樣做呀??

84785001| 提問時間:2019 08/29 10:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個其他應付款直接沖 借:銀行存款-專戶 貸:其他應付款
2019 08/29 11:36
84785001
2019 08/29 11:40
但是我們是從本部銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至專戶賬戶的?本部銀行賬戶不用做嗎?
陳詩晗老師
2019 08/29 11:52
本部銀行? 你之前計提到其他應付款你是如何處理的?
84785001
2019 08/29 13:52
借:其他應付款-黨費 貸:銀行存款-本部
84785001
2019 08/29 13:59
計提時 借:管理費用-綜合費用-黨組織活動費 貸:其他應付款-黨費
陳詩晗老師
2019 08/29 16:27
明白了你現(xiàn)在的處理是 借:銀行存款-專戶 貸:銀行存款-基本戶本部 你直接轉(zhuǎn)款時處理就是了 你其他應付款使用時沖減
84785001
2019 08/29 17:11
但是我們支付的時候是要從專戶這邊付款出去的?這個又怎么做呀?
陳詩晗老師
2019 08/29 17:47
借:其他應付款 貸:“銀行存款-專戶, 這樣處理就行啦
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