問題已解決

這個月才開發(fā)票才有銷項,以前的進(jìn)項都留著,現(xiàn)在需要抵扣是直接去平臺勾選嗎?銷項不夠抵進(jìn)項,其它進(jìn)項先留著嗎?賬務(wù)處理怎么做?

84784992| 提問時間:2019 08/29 13:30
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,現(xiàn)在可以去平臺勾選。 不足抵扣的,可以留底,以后抵扣。 正常做銷項和進(jìn)項,然后將三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”。最后結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”
2019 08/29 13:32
84784992
2019 08/29 14:21
比如我這個月銷項37000,以前留底進(jìn)項40000,現(xiàn)在抵扣36888,怎么入賬呢?
宸宸老師
2019 08/29 14:24
您好,不是說您想抵扣多少就怎么做賬,您這個月的進(jìn)項稅額是多少
84784992
2019 08/29 14:47
這個月進(jìn)項3.7萬多,待認(rèn)證1.4萬,本月銷項3.8萬
84784992
2019 08/29 14:49
還有我接手之前沒有銷項,她們也把進(jìn)項抵扣申報了,直接做進(jìn)項稅額
宸宸老師
2019 08/29 15:12
您好,可以申報的,形成留底 之前的留底的最后一筆分錄是 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40000 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 4000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 4000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40000 麻煩再回復(fù)一下,寫不下了
84784992
2019 08/29 15:19
感謝老師,繼續(xù)
宸宸老師
2019 08/29 15:24
這個月的進(jìn)項和銷項我就不寫了。待抵扣的您可以先不抵扣不做賬的?!疽驗槟M(jìn)項稅額已經(jīng)足夠了】 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷稅額) 38000 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)37000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 1000 然后跟上個月的 一起,可見應(yīng)交稅費——未交增值稅 為借方余額3000,所以還是不用交稅。繼續(xù)留底
84784992
2019 08/29 17:08
老師,有沒有適合的課程推薦一下
宸宸老師
2019 08/29 18:16
您好,我這邊不太清楚哦。抱歉
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