問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)8月份計(jì)提的應(yīng)付工資后科目是借還是貸數(shù)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/02 18:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)付未付的是負(fù)債 余額在貸方
2019 09/02 18:56
84784970
2019 09/02 18:59
老師,是不是,計(jì)提8月份工資分錄如下 借,管理費(fèi)用-15萬(wàn) 貸,應(yīng)付工資- 15萬(wàn) 應(yīng)付工資貸方有15萬(wàn)的未付款,9月份付工資的時(shí)候抵扣后持平,無(wú)余額?
玲老師
2019 09/02 19:00
對(duì)的 應(yīng)付工資貸方有15萬(wàn)的未付款,9月份付工資的時(shí)候抵扣后持平
84784970
2019 09/02 19:03
謝謝老師
玲老師
2019 09/02 19:04
不客氣的! 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
84784970
2019 09/02 19:13
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7月份貸方27元,請(qǐng)問(wèn)怎么沖掉
84784970
2019 09/02 19:16
?
玲老師
2019 09/02 19:56
收入正常發(fā)生就是記貸方的,不能沖掉 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)科目。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~