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老師設備錢沒有付發(fā)票已經(jīng)開了怎么做賬??

84785006| 提問時間:2019 09/03 10:45
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借:固定資產(chǎn) 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019 09/03 10:46
84785006
2019 09/03 10:56
老師如果該設備要進行安裝的呢???
張艷老師
2019 09/03 10:57
就借方在建工程科目
84785006
2019 09/03 11:35
老師如果發(fā)票是7月份開的但是設備還沒有進來,怎么做賬???
張艷老師
2019 09/03 11:39
按暫估金額入賬 借:在建工程 貸:應付賬款--暫估應付款
張艷老師
2019 09/03 11:39
抱歉,設備沒有到的話,是不做賬處理的。
84785006
2019 09/03 11:42
老師就是發(fā)票已開的情況,設備沒有到但是訂金也已經(jīng)支付了呢???
張艷老師
2019 09/03 11:45
借:預付賬款 貸:銀行存款 由于沒有取得設備,還是不入賬。如果想抵扣進項稅額的話,要做 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
84785006
2019 09/03 11:48
老師就是發(fā)票的開票時間與固定資入賬時間可以不一致的,7月份的發(fā)票可以在10月份入固定資產(chǎn)???
張艷老師
2019 09/03 11:50
這個沒有問題的,畢竟社備沒有到嘛
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