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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問下就是生產(chǎn)設(shè)備是舊的怎么入賬?沒有發(fā)票!按照從對方手里購買的金額入?
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速問速答您好,沒有發(fā)票您不可以所得稅稅前扣除的,或者讓他以個(gè)人名義代開發(fā)票給您
2019 09/04 13:08
84785033
2019 09/04 13:14
沒有開發(fā)票,直接從對方購買了!這樣寫個(gè)協(xié)議直接入賬可以嗎?
文老師
2019 09/04 16:55
入賬是可以的,但是就是沒有發(fā)票稅務(wù)局是不認(rèn)可的,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的
84785033
2019 09/04 17:55
那種情況最好的處理是怎么辦?不開發(fā)票
文老師
2019 09/04 20:20
那您就購買的時(shí)候正常入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84785033
2019 09/04 20:30
麻煩問下這個(gè)匯算清繳的是什么時(shí)候?怎么納稅調(diào)整?
文老師
2019 09/04 21:15
是明年的5.31之前做匯算請教,比如您到12月末,您賬面的本年利潤是5萬,您這沒有發(fā)票的金額是1萬,那您到12月份的時(shí)候是按5萬交的企業(yè)所得稅,那匯算請教的時(shí)候,您的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是5+納稅調(diào)增的1萬=6萬,已經(jīng)交5萬部分的稅額,那就還需要交1萬部分的所得稅
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