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老師你好,如果企業(yè)是小規(guī)模,專票+普票收入沒有超過30萬,假定沒有進(jìn)項(xiàng),普票的增值稅是免的,那計(jì)算附加稅時(shí)的基數(shù)是應(yīng)交的增值稅(即專票的銷項(xiàng)稅額)還是專票+普票的銷項(xiàng)稅額?

84784998| 提問時(shí)間:2019 09/04 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
專票的稅額 普票不交增值稅
2019 09/04 16:18
84784998
2019 09/04 16:26
那反過來,專票+普票收入超過30萬,假定沒有進(jìn)項(xiàng),那附加稅的基數(shù)是專票的銷項(xiàng)稅額還是專票加普票的銷項(xiàng)稅額之和? 普票的稅額依然要交,但是不能作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)是嗎?
郭老師
2019 09/04 16:30
專票加普票的稅額合計(jì) 只要交了增值稅,附加稅就要交的
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