問題已解決
您好,老師,預(yù)收客戶美金10000,當(dāng)天收美金匯率是6.8,那分錄是這樣寫的嗎?借方:銀行存款-美金賬戶10000*6.8,貸方:預(yù)收賬款10000*6.8,
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速問速答您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2019 09/07 11:41
84784989
2019 09/07 11:54
那結(jié)匯的時候,當(dāng)天匯率是6.9,那分錄:借方:銀行存款-人民幣10000*6.9=69000,財務(wù)費用-匯兌損失-1000,貸方:銀行存款-美金賬戶:10000*6.8=68000,
bamboo老師
2019 09/07 12:20
借方:銀行存款-人民幣10000*6.9=69000
財務(wù)費用-匯兌損益-1000
貸方:銀行存款-美金賬戶:10000*6.8=68000
這樣寫分錄 正確的
84784989
2019 09/07 15:48
老師,當(dāng)月購買庫存商品2260,然后供應(yīng)商未開票,
那當(dāng)月分錄:
借方:庫存商品2000,
貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款2000,
到了次月,就要做張相反的分錄,
借方:庫存商品-2000,
貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-2000,
如果收到發(fā)票,
借方:庫存商品2000,
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅260,
貸方:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱2260
bamboo老師
2019 09/07 16:20
如果暫估入賬的金額跟發(fā)票金額沒有差異 可以直接寫分錄
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸 應(yīng)付賬款
84784989
2019 09/07 16:49
意思這個分錄不用做了,是嗎
借方:庫存商品-2000,
貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-2000
bamboo老師
2019 09/07 17:05
對的 暫估的時候不包含可抵扣進項稅額
84784989
2019 09/07 19:30
可是我那個分錄也沒有包括抵扣進項稅呀,收到發(fā)票了,才有進項稅的,那我寫的那個分錄是不對,是嗎?還是說可以按我那個分錄,也可以按你說的分錄?
bamboo老師
2019 09/07 19:46
可以按您的分錄 也可以按照我寫的分錄 最終結(jié)果都一樣
84784989
2019 09/07 20:03
好的,謝謝老師
84784989
2019 09/07 20:08
老師,就是購買庫存商品,當(dāng)月未收到發(fā)票,是按暫估商品入庫,然后當(dāng)月出口了,當(dāng)時因為報關(guān)行給到的報關(guān)單已經(jīng)跨月了,導(dǎo)致次月才開出口發(fā)票,那當(dāng)月貨已經(jīng)出了,那分錄怎么寫呢?
bamboo老師
2019 09/07 20:27
借:發(fā)出商品
貸:庫存商品
84784989
2019 09/07 20:51
然后次月開票的時候再做收入,
借方:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸方:主營業(yè)務(wù)收入
,結(jié)轉(zhuǎn)成本
借方:主營業(yè)務(wù)成本
貸方:發(fā)出商品
是這樣嗎?
bamboo老師
2019 09/07 20:52
是的 這樣賬務(wù)處理就可以了
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