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老師,稅控盤服務(wù)費280元,我8月交的費,9月才拿去報帳,報8月增值稅己報完,請問這個280元也要報稅嗎,應(yīng)該填在什么地方,我報9月增值稅時再填行不,這筆款應(yīng)記哪個科目

84785024| 提問時間:2019 09/09 09:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以在9月份填寫,在減免稅額明細表的附表填寫,數(shù)據(jù)就會在主表體現(xiàn) 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019 09/09 09:28
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