問題已解決

老師請問下外賬交接的時候,賬有問題,我要怎么交接,怎么杜絕風險?

84785010| 提問時間:2019 09/09 16:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1、會計資料交接:會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。  2、科目余額交接:所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。  3、所交賬簿交接:現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。  4、交接現(xiàn)金,并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。  5、印章票據(jù)的交接:公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。  6、納稅資料交接:記賬憑證(注明起止日期); 抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期); 發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等; 稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。 最好是把這些交接清楚 有問題的特別事項列清楚 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在場監(jiān)交才行
2019 09/09 16:57
84785010
2019 09/09 17:19
很多東西他自己都搞不清楚,銀行賬對不上,庫存對不上,報的稅和賬對不上
84785010
2019 09/09 17:20
這個要怎么搞?交接人都不愿意再去弄那些。
meizi老師
2019 09/09 17:27
你好 那你就讓對方先把賬弄清楚了調(diào)整好了你再做交接 不按你接手了還得慢慢理賬
84785010
2019 09/09 17:55
嗯好的。謝謝!
meizi老師
2019 09/09 17:56
不客氣的幫到你就好
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