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行政單位,可不了可以把錢轉(zhuǎn)到基本戶時財務會計做借銀行存款貸零余額同時預算做借行政支出貸零余額

84784984| 提問時間:2019 09/13 17:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
可以這樣處理 預算會計處理不對 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-零余額
2019 09/13 17:31
84784984
2019 09/13 17:51
預算會計不是收付實現(xiàn)嗎
84784984
2019 09/13 17:52
不確認費用的話,年末沒用完的話就與財政年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)就對不上了
陳詩晗老師
2019 09/13 19:06
是收付實現(xiàn) 制,你這不是支付費用,只是將款項存到另一個賬戶了。 你這本就不屬于費用。 你并沒有實際支付出去。
84784984
2019 09/13 21:13
存到另個賬戶的錢,如果沒用完,也就沒有完全確認費用,當年末與財政對支出時又對不上了,收入支出結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)就比財政給的數(shù)據(jù)要多,這多部部分我往哪調(diào)啊,謝謝了
陳詩晗老師
2019 09/14 09:26
怎么會對不上啊,同學。 你預算會計和財務會計你在轉(zhuǎn)到零余額時,你都是轉(zhuǎn)到貨幣資金和銀行存款的。 你實際支付時才是計入相關(guān)支出費用。然后你沒有用完的還是屬于你企業(yè)的貨幣資金。
84784984
2019 09/14 09:31
去年在做決算報表時,為了對上財政給的支出數(shù)據(jù),我們只有把其他應付款提高155萬,才能平資產(chǎn)負債表。我是剛接手。
84784984
2019 09/14 11:02
我在理理
陳詩晗老師
2019 09/14 13:21
你先看一下給你的數(shù)據(jù)。你應該是給你的數(shù)據(jù)就有誤或者是不全,不可能不平的。
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