問(wèn)題已解決

老師您好,我家合作一個(gè)小規(guī)模運(yùn)輸公司,該公司去稅務(wù)局代開(kāi)專票,稅費(fèi)由我公司承擔(dān),但是合同上未體現(xiàn)稅費(fèi)由我們承擔(dān),這樣的情況下,我們繳納的稅費(fèi)可以入賬嗎?怎么做分錄

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/18 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票交稅,完稅證明開(kāi)給單位,你們不能稅前扣除
2019 09/18 13:45
84784974
2019 09/18 13:57
正常是對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票,對(duì)方公司交稅,但是這次去稅務(wù)局代開(kāi)專票,實(shí)際上我們公司繳納稅款的,那這筆稅款我們公司是不能入帳的,對(duì)嗎老師?如果是我們公司繳納代開(kāi)發(fā)票稅款,那合同中應(yīng)該說(shuō)明由我司承擔(dān)稅費(fèi),開(kāi)具發(fā)票總金額應(yīng)該含在里面的,像這種突發(fā)情況,我們?nèi)绻肴胭~,還有其他辦法嗎老師?
郭老師
2019 09/18 13:58
可以做賬,你們不能稅前扣除 你可以重新簽合同,發(fā)票重新開(kāi)的或者補(bǔ)充合同,重新開(kāi)
84784974
2019 09/18 14:06
老師我們不稅前扣除,如果不重新開(kāi)發(fā)票,就目前的情況做賬分錄怎么做呢?
郭老師
2019 09/18 14:06
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀存
84784974
2019 09/18 14:15
我們收到對(duì)方發(fā)票正常入帳分錄為:借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 227184.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 6815.53 貸:應(yīng)付賬款-長(zhǎng)春運(yùn)輸公司 234000 我們?yōu)閷?duì)方繳納的稅費(fèi)入賬 借:營(yíng)業(yè)外支出 7054.07 貸:銀行存款 7054.07 是這樣嗎老師?
郭老師
2019 09/18 14:16
對(duì)的,分錄是這個(gè)沒(méi)錯(cuò)
84784974
2019 09/18 14:22
老師如果我們補(bǔ)充合同的話,補(bǔ)充合同中說(shuō)明稅費(fèi)由我司承擔(dān),補(bǔ)充合同總金額為241020元,我們?nèi)ザ悇?wù)局補(bǔ)開(kāi)剩余發(fā)票金額可以嗎?補(bǔ)開(kāi)金額7020元,那么我們做賬需要怎么做? 我們收到發(fā)票時(shí) 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 234000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 7020 貸:應(yīng)付賬款-長(zhǎng)春運(yùn)輸公司 241020 老師可以這樣做嗎?那我們繳納的稅費(fèi)需要這么入賬?可以不走營(yíng)業(yè)外支出嗎?
郭老師
2019 09/18 14:29
補(bǔ)開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)的嗎 沒(méi)有合同怎么開(kāi)
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