問題已解決

老師您好!請問一下,我企業(yè)是一般納稅人,現(xiàn)在要統(tǒng)計(jì)企業(yè)交納的增值稅,我是不是把每月申報(bào)交納的增值稅十企業(yè)進(jìn)口貨物交納的增值稅就可以了呢?進(jìn)口貨物交給海關(guān)的增值稅要不要算進(jìn)去呢?

84784991| 提問時(shí)間:2019 09/19 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
是的哦,退稅了的就不用算了,你交的進(jìn)口增值稅不是抵扣了嗎
2019 09/19 16:42
84784991
2019 09/19 16:48
因?yàn)檫M(jìn)口增值稅當(dāng)時(shí)就激納出去了,后面我們抵扣這部分進(jìn)項(xiàng),實(shí)際申報(bào)繳納就少了,現(xiàn)在算企業(yè)繳納增值稅=已繳進(jìn)口增值稅十納稅申報(bào)繳納,是這樣算沒錯(cuò)吧?
樸老師
2019 09/19 16:58
你交的進(jìn)口增值稅可以抵扣你的銷項(xiàng)的
84784991
2019 09/19 17:00
您的意思是,算企業(yè)交納的增值稅時(shí),進(jìn)口增值稅不算進(jìn)去嗎?
樸老師
2019 09/19 17:02
你這個(gè)都抵扣了你的銷項(xiàng)了
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