問(wèn)題已解決

我們公司的員工社保在之前的單位繳納,繳納以后我們公司再把錢轉(zhuǎn)給他們,這樣怎么入賬啊

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/20 09:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借 管理費(fèi)用等 貸銀行存款
2019 09/20 10:03
84785019
2019 09/20 10:07
費(fèi)用用不用設(shè)明細(xì),比如管理費(fèi)用—社保費(fèi)
玲老師
2019 09/20 10:12
你好 要設(shè)置明細(xì)科目的
84785019
2019 09/20 10:22
好的,就像管理費(fèi)用~社保費(fèi)這樣設(shè)立可行,
玲老師
2019 09/20 10:26
借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 你這個(gè)報(bào)銷的社保不是單位的交的 稅局不能讓你扣除 你這樣寫 記福利費(fèi)里
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