問題已解決

本期增值稅進(jìn)項稅額有負(fù)數(shù),在增值稅納稅申報時,需要在附表明細(xì)欄中分開填列嗎,還是在認(rèn)證相符且本期申報抵扣中一并填寫。

84784994| 提問時間:2019 09/23 11:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
進(jìn)項稅的負(fù)數(shù),是填列在附表二的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
2019 09/23 11:53
84784994
2019 09/23 12:28
但是在快學(xué)電子這個報稅實操這份練習(xí)中并沒有轉(zhuǎn)出啊,這是什么原因?是因為已經(jīng)認(rèn)證通過了嗎?本期認(rèn)證通過了,下期再把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
辜老師
2019 09/23 14:01
負(fù)數(shù)發(fā)票是不用認(rèn)證的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~