問題已解決

老師。我想問一下這個話費報銷怎么辦?同事截圖金額。我讓她開發(fā)票。然后營業(yè)廳說只能開個人的抬頭不能開公司的抬頭。有用嗎這樣?

84784950| 提問時間:2019 09/25 14:24
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張一老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
如果作為個人話費補貼報銷可以的,作為公司通訊費入賬的話不可以
2019 09/25 14:33
84784950
2019 09/25 14:51
那就作為個人話費補貼報銷可以用第一張這樣的截圖嗎?
張一老師
2019 09/25 16:10
報銷附件都是需要附清單和發(fā)票一起的,不能單獨用清單,第一張只是付款憑證,不能單獨報銷的
84784950
2019 09/25 16:14
那7月份的時候給同事報銷了200。然后今天叫她去打印發(fā)票。然后營業(yè)廳只打了月結賬單。打了160的發(fā)票。那現(xiàn)在怎么辦?我該怎么調(diào)賬?
張一老師
2019 09/25 16:18
之前的兩百可以視同借款,因為沒有發(fā)票,現(xiàn)在有發(fā)票了沖借款就可以了,這是一種處理方法,
84784950
2019 09/25 16:20
我7月份直接做的借:管理費用-辦公費200。貸:銀行存款_200。怎么沖?
張一老師
2019 09/25 16:22
就是把原來記費用的科目調(diào)到其他應收款,現(xiàn)在沖其他應收款,記費用或本年利潤,多的讓他退回就好啦
張一老師
2019 09/25 16:27
調(diào)賬-借:其他應收款 200 貸:管理費用200 拿到發(fā)票時-借:管理費用 160貸:其他應收款160 退回多余款時-借:現(xiàn)金或銀行存款40 貸:其他應收款40
84784950
2019 09/25 16:28
就是我反結賬把管理費用改為其他應收款。然后借:銀行存款40 管理費160。貸:其他應收款200。是這樣嗎?
張一老師
2019 09/25 16:34
反結賬的話把管理費用改成其他應收款,其他不變。后面兩個分錄看你發(fā)票時間在這個月就做到這個月,退錢回來只能是這個月,不能退到上月
84784950
2019 09/25 16:36
就是反結賬也只能改分錄。不能改數(shù)據(jù)是嗎?
張一老師
2019 09/25 16:36
發(fā)票是哪個月打的費用就做到哪個月
張一老師
2019 09/25 16:37
業(yè)務先后就是這樣的,相當于上個月只反應他借款,后面的都沒發(fā)生
張一老師
2019 09/25 16:40
要讓他補一個借款條,附上個月憑證后面
84784950
2019 09/25 16:54
那我的記賬憑證是不是也得重新打印?
張一老師
2019 09/25 17:59
是的,還要重新結轉損益重新結賬的
84784950
2019 09/25 19:08
那這樣不是一樣會影響我的報表嗎?
張一老師
2019 09/25 19:16
是的,你也可以做到本月,涉及上個月的管理費用換成本年利潤就可以了
張一老師
2019 09/25 19:17
調(diào)賬-借:其他應收款 200 貸:本年利潤200 當月拿到發(fā)票時-借:管理費用 160貸:其他應收款160 當月退回多余款時-借:現(xiàn)金或銀行存款40 貸:其他應收款40
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