問題已解決
我是建筑業(yè)**方。有筆材料款轉(zhuǎn)到被**單位去給我們代付材料款。我怎么記賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答計(jì)入其他應(yīng)收款,等實(shí)際收到材料,沖減其他應(yīng)收款,就可以了。
2019 09/25 18:13
84785024
2019 09/25 18:17
付款到被**單位后,對方給我們代付材料款,我這樣做對嗎
借:原材料—商砼
貸:應(yīng)收賬款—應(yīng)收工程款
許老師
2019 09/25 18:20
分兩步做 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到原材料 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款 用其他應(yīng)收款,比應(yīng)收賬款規(guī)范一點(diǎn)。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!
閱讀 1360