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#提問#老師你好,請(qǐng)問在錄入期初余額時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡,借方比貸方少了未分配利潤,怎么做呢?

84784995| 提問時(shí)間:2019 09/27 23:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
期初是你自己盤點(diǎn)做的嗎
2019 09/27 23:38
郭老師
2019 09/28 00:15
他的資產(chǎn)負(fù)債表平嗎 對(duì)方的科目余額表有嗎 你看下這個(gè) 損益類的不要有余額
郭老師
2019 09/28 09:09
是的 他的報(bào)表是平的你錄入也是平的
郭老師
2019 09/28 09:13
是的 損益結(jié)轉(zhuǎn)平了就可以
郭老師
2019 09/28 09:31
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎
郭老師
2019 09/28 11:05
你記賬準(zhǔn)則選的什么。
郭老師
2019 09/28 11:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有本年累計(jì),然后企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有本年累計(jì)有本期那個(gè),本期就是本年累計(jì)。
84784995
2019 09/27 23:53
不是啊,是代理會(huì)計(jì)做的,我按照他的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填制的,填完就不平衡,沒辦法了
84784995
2019 09/28 00:37
只有負(fù)債表和利潤表
84784995
2019 09/28 00:38
應(yīng)該是錄入期初余額資產(chǎn)負(fù)債表就是平衡的嘛?
84784995
2019 09/28 09:10
我把當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)做完之后資產(chǎn)負(fù)債表平了,就可以了嗎?
84784995
2019 09/28 09:14
好的,老師,快賬利潤表沒有本年累計(jì)金額欄的嗎?
84784995
2019 09/28 10:45
自己家的,
84784995
2019 09/28 10:45
你的意思我不是很明白,老師
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