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老師您好,購買的設備預付80%款,已收到發(fā)票80%,一年后付剩下20%,這怎么入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤該怎么處理?

84785011| 提問時間:2019 09/28 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!你們是購進和銷售這個設備是嗎
2019 09/28 10:58
84785011
2019 09/28 11:35
是的,銷售也是預收和開票80%貨款,一年后20%
宋生老師
2019 09/28 11:36
你好!你暫估成本就可以了。等收到發(fā)票再確認
84785011
2019 09/28 11:41
分錄該怎么做呀
宋生老師
2019 09/28 11:43
您好!借庫存商品-暫估 貸銀行存款 應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品-暫估
84785011
2019 09/28 12:22
那銷售收到的80%貨款和發(fā)票是暫估收入嗎?分錄怎么做呢?
84785011
2019 09/28 12:33
還有企業(yè)還在籌建期,但是有發(fā)生購銷業(yè)務,是按正常購銷核算嗎?
宋生老師
2019 09/28 13:35
你好!你收到了多少,這個沒關(guān)系的。你如果只開了80%的發(fā)票出去,就先確認80%的收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
84785011
2019 09/28 14:43
老師,還有企業(yè)還在籌建期,但是有發(fā)生購銷業(yè)務,是按正常購銷核算嗎?
宋生老師
2019 09/28 17:10
你好!是的。按正常的做就好了
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