問題已解決

借:應(yīng)收賬款33473 貸:主營業(yè)務(wù)收入33473 發(fā)現(xiàn)錯了調(diào)賬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) )1011.93貸:主營業(yè)務(wù)收入—1011.93 請問下對嗎?

84784996| 提問時間:2019 09/30 14:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你是之前沒有確認(rèn)增值稅,是吧,應(yīng)該是,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1011.93 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —1011.93
2019 09/30 14:14
84784996
2019 09/30 14:16
嗯嗯
84784996
2019 09/30 14:17
季報(bào)填收入?
84784996
2019 09/30 14:17
填應(yīng)交增值稅1011.93?
辜老師
2019 09/30 14:22
是的,增值稅就是1011.93,收入就是32461.07
84784996
2019 09/30 14:24
報(bào)表填收入32461.07??
84784996
2019 09/30 14:26
印花稅合同簽了交?
辜老師
2019 09/30 14:27
是的,收入就是這個,要繳納印花稅的
84784996
2019 09/30 14:31
合同繳納?有一筆收入再繳納?
辜老師
2019 09/30 14:34
就按這個收入繳納
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~