問題已解決
請問對于以前月份錯賬是直接紅沖重做還是反結(jié)賬回去更改,如果是紅沖重做會影響以前的勾稽關(guān)系嗎
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速問速答你好,在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期做紅字沖減,不會影響以前的勾稽關(guān)系
2019 10/05 16:37
84784985
2019 10/05 16:42
好的,另外一個問題 :比如A從廠家進貨每年總額都在千萬以上,可以給開票,但由于A沒有注冊公司,賣出去貨的客戶都不要票,所以A想**一家需要票的公司,想從中謀利,找經(jīng)營范圍內(nèi)的公司,進貨時讓這家公司直接從廠里進貨,A負責(zé)來賣,如此就只有進項沒有銷項,走公戶風(fēng)險就不說了,這樣不行吧,有進肯定得有出吧?能行嗎?
佟老師
2019 10/05 16:48
對啊,不能只有進項沒有銷項的,庫存越來越大
84784985
2019 10/05 17:06
這樣的后果是?
84784985
2019 10/05 17:41
是不是稅務(wù)后臺大數(shù)據(jù)可以比對出來?因為現(xiàn)在開專票都得要開商品明細單
84784985
2019 10/05 17:43
正常一般納稅人的進銷稅應(yīng)該是相通的吧?
比如從供貨商采購A產(chǎn)品100萬,那進銷票有100萬,賣出去A產(chǎn)品200萬,銷項票有200萬,200銷-100進=100是要交的增值稅。
如上例…但如果只有A產(chǎn)品進項100萬票,貨200萬都賣出去了,只是購買方不要稅票,這樣報稅必須得把200萬報入未開票收入嗎?如果不報銷項用那進項抵扣其它貨物銷項可以嗎?稅務(wù)局后臺大數(shù)據(jù)會比對出來嗎?
佟老師
2019 10/05 20:10
是的,稅務(wù)后臺比對出來的
佟老師
2019 10/05 20:11
對,200萬應(yīng)報未開票收入,可以比對出你進項與銷項不符
84784985
2019 10/06 10:26
老師,如果比如進價總成本100萬,我們實際賣200萬,那報未開票收入150萬,這樣行嗎?讓**方自己在系統(tǒng)做虛假出貨單打印做賬
84784985
2019 10/06 10:32
A就想自己不需要票,廠里又可以開票,所以讓找的這家公司直接從廠里進貨,他來出貨款,他來賣貨,想讓這家公司給自己點稅費,這樣操作能行嗎?或者如何做才不違規(guī)?
佟老師
2019 10/06 11:35
沒太明白,怎么給你稅費,直接給你稅費嗎?
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