問題已解決

你好老師,我們是工程單位,現(xiàn)在有個(gè)清包工項(xiàng)目,因?yàn)槎际钦业牧闵⒌墓と耍疾辉敢馓峁﹦趧?wù)票,只能按發(fā)工資,具體需要什么資料做賬

84785001| 提問時(shí)間:2019 10/10 10:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那你要代扣代繳代申報(bào)個(gè)人所得稅
2019 10/10 10:31
84785001
2019 10/10 11:08
比如我們按開票金額計(jì)提人工費(fèi),那工程結(jié)束才結(jié)算工資,報(bào)個(gè)稅數(shù)據(jù)怎么確定
樸老師
2019 10/10 11:15
你要下你每月計(jì)提的哦
84785001
2019 10/10 11:34
一般都是開票了計(jì)提,如果當(dāng)月沒開票也需要計(jì)提嗎
樸老師
2019 10/10 11:39
是的,只要發(fā)生就要先計(jì)提的
84785001
2019 10/10 11:41
那每月計(jì)提,分錄比如是:工程施工-人工費(fèi),貸應(yīng)付工資,那當(dāng)月就掛在工程施工嗎
樸老師
2019 10/10 11:43
嗯,是的,就是這么做的
84785001
2019 10/10 11:43
那掛在賬上?資產(chǎn)負(fù)債表也沒有這個(gè)科目
樸老師
2019 10/10 12:04
你軟件做帳他就自動(dòng)出報(bào)表了
84785001
2019 10/10 12:20
手工賬
樸老師
2019 10/10 13:01
計(jì)提的工資借方一般情況下直接進(jìn)費(fèi)用或成本了(月末都結(jié)轉(zhuǎn)了),貸方是應(yīng)付職工薪酬。就是說,不是在借方,而是在貸方的損益(未分配利潤(rùn))里。
84785001
2019 10/10 17:52
但是開票的確認(rèn)收入當(dāng)月再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2019 10/10 17:59
嗯,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的哦
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