問題已解決

請問我是個體戶,增值稅申報顯示超過起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報? 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !

84784997| 提問時間:2019 10/10 22:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,能提供一下你單位總的收入金額是多少嗎? 開具的專用發(fā)票,普通發(fā)票,無票收入金額分別是多少嗎?
2019 10/10 22:16
84784997
2019 10/10 22:20
就是這樣,開過兩次專票。
84784997
2019 10/10 22:22
這是總金額
鄒老師
2019 10/10 22:22
你好,你單位季度收入超過了30萬,需要把總的收入填寫在第一行,而不是把普通發(fā)票收入計入 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
84784997
2019 10/10 22:25
總的收入是要算入代開的專票嗎?
84784997
2019 10/10 22:28
核定銷售額是什么?為什么直接顯示是6萬。
鄒老師
2019 10/10 22:33
你好,總的收入包括代開發(fā)票收入+普通發(fā)票收入 核定銷售額是稅局給你單位核定的最低銷售額
84784997
2019 10/10 23:15
超過30萬是總的收入都要納稅還是只是超過的部分納稅?
鄒老師
2019 10/11 08:17
你好,超過30萬是總的收入都要納稅
84784997
2019 10/11 10:28
老師,我八月份有一張普通發(fā)票,購貨方?jīng)]有用退回了,還可以開紅字發(fā)票抵上一期的總收入嗎?
鄒老師
2019 10/11 10:36
你好,開具紅字發(fā)票無法抵減上期收入,只能抵紅字發(fā)票當(dāng)月的收入的
84784997
2019 10/11 10:39
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 10/11 10:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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