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老師這個是代開發(fā)票繳納的稅款,我寫的分錄對嗎
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速問速答代開發(fā)票需要做收入,你是做內賬還是外賬,這個做收入時就會存在有應交增值稅的銷項稅額,以及計提增值稅的附加稅
2019 10/11 10:25
84784978
2019 10/11 10:28
老師,我做的是外賬
84784978
2019 10/11 10:29
84784978
2019 10/11 10:29
老師,這是全部的分錄
江老師
2019 10/11 10:34
你的全部的分錄是錯誤的。
一、代開發(fā)票時
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅
同時結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
二、交稅時
借:應交稅費——應交增值稅
借:應交稅費——應交城建稅
貸:庫存現(xiàn)金
三、計提稅費
借:稅金及附加
貸:應交稅費——應交城建稅
84784978
2019 10/11 10:41
老師,代開的時候這樣做分錄,等月末結轉時再結轉一遍是嗎?
84784978
2019 10/11 10:42
老師,代開的這樣做,月末,其他的無票銷售正常結轉就可以了是嗎?
江老師
2019 10/11 10:45
這個正常做分錄處理,再進行結轉成本,預交了稅款的,正常申報后,填寫預交的稅款,最后不補交稅款處理。
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