問題已解決

老師,我們同事招待費(fèi)開的是專票怎么辦,入賬時(shí)按普票入行不,然后報(bào)稅的時(shí)候把發(fā)票認(rèn)證了,然后再?zèng)_了

84785018| 提問時(shí)間:2019 10/11 10:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借 管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 10/11 10:51
84785018
2019 10/11 12:55
老師我入的是借進(jìn)項(xiàng)稅,第二步做的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后還用再做一筆,貨進(jìn)項(xiàng)稅,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
玲老師
2019 10/11 13:04
這樣做是對(duì)的,先是按照正常的記進(jìn)項(xiàng)里,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2019 10/11 13:05
你就按我上面給你寫那個(gè)分錄做,你把明細(xì)科目增加上就對(duì)了。
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