問(wèn)題已解決

我們公司有銷售,也有租賃,銷售之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票9月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票以后銷售額成負(fù)數(shù)了,申報(bào)增值稅如何填寫報(bào)表呢,9月份銷售10萬(wàn),開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票30萬(wàn),租賃開(kāi)了40萬(wàn),之前兩項(xiàng)稅負(fù)率是分開(kāi)來(lái)算的

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/11 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你直接讀入銷項(xiàng)就可以了。正常讀入,只是需要上門申報(bào)。
2019 10/11 15:34
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